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汉川市发展和改革局2019年部门预算公开

发布时间:2019-08-07 阅读次数:0
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索引号: 011327746-0501-2019-000006 发布人: 王倩
信息标题: 汉川市发展和改革局2019年部门预算公开
信息来源部门: 信息所属流程: 审核后发布
发布日期: 2019-08-07 发布部门: 汉川市发展和改革局
发布环节: 已发布 发布方式: 网站
公开时效: 长期公开 公开的用户范围: 面向社会

 

汉川市发展和改革局2019年部门预算公开内容

 

  

 

第一部分  汉川市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  汉川市发展和改革局2019年部门预算安排情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况说明

二、政府性基金安排及增减变化情况说明

三、机关运行经费安排及增减变化情况说明

四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

五、三公经费安排及增减变化情况说明

六、国有资产占用及增减变化情况说明

七、重点项目预算绩效目标说明

八、名词解释

第三部分  汉川市发展和改革局2019年部门预算政务公开表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

一、单位的主要职能及内设机构

(一)主要职能

1、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。受市政府委托向市人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导,提出相关调整建议。

3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警经济和社会发展态势趋势,提出调控管理政策建议。综合协调市级经济政策,牵头研究经济应对措施。调节经济运行,协调解决经济运行中的重大问题。

4、指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进国家级和省级开发区发展工作。

5、提出利用外资和境外投资的政策建议,协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设,统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6、负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标,衔接平衡有关市政府投资项目专项规划。规划重大建设项目和产业布局,组织申报和协调推动省、孝感市级重点项目。会同有关部门安排市级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核申报重大项目。会同相关部门拟订并协调落实鼓励民间投资政策措施。统筹全市“立项争资”工作。

7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织实施相关区域规划和政策。统筹推进实施国家、省级重大区域发展战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施市级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。

8、推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策,协调一二三产业发展重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展,衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议,并推动实施。综合研判全市消费变动趋势,拟定实施促进消费的综合性政策措施。

9、推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议,提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家、省、孝感市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议,协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患,提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控,以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

13、组织拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展规划,协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略,组织编制国民经济动员规划,协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划,并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理,提出意见建议。负责粮食流通的行业管理,做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检测体系建设。落实粮食安全行政首长责任制日常工作。

15、负责全市价格和收费管理。监测预测预警价格变动,会同有关部门提出全市价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定市级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全市农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

(二)部门预算单位构成

汉川市发展和改革局为一级预算单位,无下设二级单位预算,部门预算为发改局一级决算,无二级单位预算汇总。

二、 汉川市发展和改革局单位2019年部门预算编制情况及说明

2019年将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院约法三章和省市委六条意见、三短一简一俭要求,按照新时期财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩机关运行经费开支,严格控制三公经费支出,切实减少各项经费开支。

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

2019年部门预算收入总计6600081.72元。部门预算支出总计6600081.72元。2018年预算收入是2927328元,预算支出是2927328元,2019年部门预算收入比2018年部门预算收入增加了3672753.72元,增长率为125.46 %,2019年部门预算支出比2018年部门预算支出增加了3672753.72元,增长率为125.46%。

增长主要原因:2019年机构改革,原物价局、粮食局合并到市发改局后,预算经费合并,预算收支相应增加。

(二)、政府性基金安排及增减变化情况说明

汉川市发展和改革局2019年无政府性基金预算支出

增减原因:与2018年相比无变化。

(三)、机关运行经费安排及增减变化情况说明

预算安排汉川市发展和改革局经费收入6600081.72元。其中,经费拨款6276095.2元,预算管理的非税收入拨款323986.52元。预算安排汉川市发展和改革局机关经费支出4740081.72元,其中,人员经费4409552.72元,公用经费330529元。机关运行经费明细数据:

2019年机关运行经费预算330529元.其中办公费30600元,水电费40800元,邮电费45288元,差旅费51000元,因公出国(境)费用0元,维修(护)费51000元,会议费25500元,培训费0元,公务接待费11730元,福利费73761元,公务用车运行维护费0元。占预算总额的5%,比上年增加183166元,增长124.29%。

增长原因:2019年机构改革,原物价局、粮食局合并到市发改局后,预算经费合并。

(四)、政府采购预算安排及增减变化情况说明

根据政府采购法要求,所有纳入《2019年汉川市政府采购目录》的项目均实施政府采购。切实做到应编尽编,应采尽采。需采购规划编制项目0个,共计0元。

汉川市发展和改革局2019年无政府采购预算安排

增减原因:与2018年相比无变化。

(五)、“三公”经费增减变化情况说明

2019年汉川市发展和改革局三公经费因公出国(境)费用无;公务接待费11730元,与2018年公务接待费5290元增加;公务用车费0元,与2018年公务用车费0元持平。

增长原因:2019年机构改革,原物价局、粮食局合并到市发改局后,三公经费中招待费相应增加。

(六)、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(七)、重点项目预算绩效目标说明

重点预算绩效项目暂未开展。

(八)、名词解释

1财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅(室)及相关机构事务:反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15三公经费:按照有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国()费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

三、汉川市发展和改革局2019年部门预算政务公开表(见附件市发展和改革局2019年政务公开表)

附件列表:
发展和改革局2019年政务公开表.xlsx 下载
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