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汉川市原水产局单位2018年单位决算情况说明

发布时间:2019-09-27 阅读次数:0
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索引号:011328124-0501-2019-000019发布人:余红英
信息标题:汉川市原水产局单位2018年单位决算情况说明
信息来源部门:信息所属流程:审核后发布
发布日期:2019-09-27发布部门:汉川市农业农村局
发布环节:已发布发布方式:网站
公开时效:长期公开公开的用户范围:面向社会

汉川市原水产局单位2018年单位决算情况说明

    

一、水产局概况

(一)主要职责

(二)单位机构设置

 

二、2018年度部门决算公开新增表

  ()财政专项支出决算表

()专项转移支付情况表

三、2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  (二)收入决算情况说明

  (三)支出决算情况说明

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  (八)财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

  (九)关于对举借政府债务情况说明

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出说明

  (二)关于机关运行经费支出说明

  (三)关于政府采购支出说明

  (四)关于国有资产占用情况说明

(五)关于2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

 

一、原水产局单位概况

()主要职责

贯彻执行上级有关渔业发展的方针、政策;研究制定全市渔业发展战略和中长期规划、年度计划,认真组织实施《渔业法》、《农产品质量安全法》等法律法规。制定全市渔业产业化经营的方针、政策,指导水产品加工与市场流通,引导渔业产业结构和产品结构的调整。指导全市水产生产,无公害水产品认证审核,负责全市水产品统计,预测年度及中长期渔业供求情况和品种信息。负责全市水产科普工作和科技推广体系建设,组织实施科教兴渔战略;组织重大科研课题攻关和技术推广项目的遴选及实施。负责全市水生动植物检疫、鱼病防治网络体制建设;负责渔药生产许可证的发放及质量检验;对鱼用饲料加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。负责全市渔业资源保护及开发利用和渔业环境监督;对渔业养殖水域实行统一规划;组织渔业资源调查与评估,依法实施渔政管理、渔船检验和渔港监督;核发养殖证、捕捞许可证、渔船登记证、渔船检验证和水产苗种生产许可证;查处渔业纠纷案件和渔业污染案件;维护渔业生产秩序,保障渔业生产经营者的合法权益。

(二) 单位机构设置

根据中共汉川市委、汉川市人民政府《关于印发〈汉川市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(川发〔20164号)、汉川市机构编制委员会《关于印发汉川市水产局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(川机编[2014]38号)、《关于汉川市水产局所属事业单位分类有关事项的批复》(川机编[2016]20号)文件规定,汉川市水产局(市渔业经济体制综合改革试验区办公室与其合署办公)属于参照公务员管理公益一类事业单位;市渔政管理局为承担行政职能类事业单位;市水产局和市水产科学技术研究所为公益一类事业单位。

二、2018年度部门决算公开新增表

(一)财政专项支出决算表

此表无数据。

(三) 专项转移支付情况表

此表无数据。

三、2018年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

原水产局2018年收入总计2264.94万元,支出总计2264.94万元。与上年度相比,财政收支总计额(收入+支出)为1334.87万元,同比增长69.67%

()收入决算情况说明

原水产局2018年收入(全口径)合计2264.94万元,与上年度相比增加930万元,其中:财政拨款收入2264.78万元占99.99%;其他收入0.16万元,占%,事业收入0.01万元。

()支出决算情况说明

原水产局2018年支出(全口径)合计2264.94万元,与上年度相比增加930万元,其中基本支出2264.94万元,占100%(其中:人员支出2090.79万元,占支出总额的92%,日常公用支出174.15万元,占支出总额的8%);项目支出0万元。

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

原水产局2018年财政拨款收入总计2264.78万元,财政拨款支出总计2264.78万元。与上年度相比,增加或者减少929万元,同比(增长)下降41%.

()一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年财政拨款收入2264.78万元,与上年度相比增加(减少)929万元,比年初预算减少0万元,其中基本支出2264.78万元,项目支出0万元。

()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

原水产局2018年财政拨款基本支出2264.78万元,其中:人员经费2290.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费173.99万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。与上年相比,财政拨款基本支出增加930万元。

()政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

()财政专项支出决算、专项转移支付分市县情况说明

元。

()关于对举借政府债务情况说明

无。

四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

(一)2018年度“三公”经费支出总额9.19万元,比年初预算减少0万元,下降0%,较2017年增加0.01万元,同比增加0.23%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。

2、公务车购置及运行维护费2.68万元,比年初预算(增加)0万元,(增长)0%,较上年增加0.08万元,增长3.28%。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出2.68万元,,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年增加0.08万元,增长3.28%2018年原水产局共有1辆公务车,平均公务用车运行维护费2.68万元。

3、公务接待费6.51万元,比年初预算减少(增加)0万元,下降(增长)0%,较上年(减少)0.06万元,(降低)0.97%,占“三公经费”的70%。主要用于机关及二级单位的公务接待2018年公务接待批次165次,合计接待1356人,人均接待费48元。

二)机关运行经费支出增减情况(事业单位列公用经费数额)

原水产局2018年机关运行经费支出77.79万元,比年初预算数增加0万元。其中办公费2.5万元,印刷费6.65万元,手续费0万元,水费1.03万元,电费3.4万元,邮电费1.26万元,差旅费6.28万元,因公出国境费0万元,维修(护)费4.92万元,租赁费0.16万元,会议费0.4万元,培训费0万元,公务接待费2.62万元,专用材料费4万元,被装购置费0万元,专用燃料费0万元,劳务费5.21万元,委托业务费0万元,工会经费7.96万元,福利费2.08万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用5.24万元,其他商品服务支出0万元,办公设备购置0万元,公务用车购置0万元,其他资本性支出0万元。

(三)政府采购支出增减情况

原水产局2018年政府采购支出总额0万元。

)国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

()年度预算绩效情况的说明(没有可以直接填列无)

五、解释说明

1、财政拨款(补助)收入:指市财政预算安排且当年拨付的公共预算资金。

2、政府性基金(专项收入)安排的拨款:指市财政预算安排且当年拨付的政府性基金。

3、事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“非税收入财政专户安排的资金”、“政府性基金(专项收入)安排的拨款”等以外的单位自有收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、工资福利性支出:指单位干部职工的基本工资、津补贴和考核奖。

8、对个人和家庭补助支出:指单位离退休人员离退休费、住房公积金和医疗费支出。

9、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

10、基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等方面的基本建设支出

11、其他资本性支出:指单位用于购置固定资产包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络购建等相关支出

12、对企事业单位的补贴:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出

13、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、公务用车运行维护费:指单位公务用车、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

15、机关运行经费:机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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